Hallo, ich habe ein Problem mit der Zuordnung von Lieferantenkonten im Buchungsjournal. Ausgangssituation: Jedem Lieferanten ist ein Konto zugeordnet. Bei der Erstellung einer Eingangsrechnung wird aus den Stammdaten das zugehörige Konto richtig eingetragen. Beim Aufruf des Buchungsjournals wird aber die Buchung bei allen Lieferanten mit dem gleichen Gegenkonto -70000- gebucht. Das kann nicht sein! Was läuft da schief?
Brauche da dringend Hilfe, danke