Hallo zusammen,
folgender Sachverhalt:
es wurden Büromöbel gekauft und die dazu eingegangenen Rechnungen als Eingangsrechnungen in MB hinterlegt, zugeordnet zu Konto 0420 / Büroeinrichtung mit 19% USt. (gebucht von MB auf Konto 1776) / Gegenkonto 70024
Der Zahlungsvorgang zur verknüpften Rechnung wurde gebucht mit Konto 70024 / Gegenkonto 1200.
Warum wurde die USt auf 1776 und nicht auf 1576 gebucht durch MB wie das bei anderen Eingangsrechnungen mit anderen Kategoriezuordnungen geschieht? Es müsste sich bei Büroeinrichtung doch ebenso um abziehbare Vorsteuer handeln.
Wo ist mein Denkfehler, was übersehe ich?
Vielen Dank für einen passenden Hinweis
Markus