Hallo,
ich habe das ganze Abrechnungsjahr die eingehende Zahlung des Mieters aufgeteilt verbucht: Eigentliche Miete auf 8100 und Nebenkosten auf 8110, sprich keine separate Heizkostenvorauszahlung.
Nun habe ich die Abrechnung gemacht und daraus Offene Posten erstellen lassen, die nun aber gentrennt nach Nebenkosten und Heizkosten Forderungen bzw. Rückerstattungen generiert haben.
Bei den Einnahme Ausgaben kann ich bei dem Online Banking Buchungen auch eine Erstattung auf dem Konto 8110 verbuchen, wenn es sich um eine Erstattung handelt. Aber die Offenen Posten bleiben dann natürlich stehen, da ich keine Zuordnung vornehmen kann.
Hätte ich die Vorauszahlungen auch getrennt erfassen müssen, auch wenn dies nur eine pauschale Vorauszahlung ist oder wie kann ich die Differenz der Forderung im Konto verbuchen?
Danke.