Hallo zusammen!
Ich habe zu diesem Thema schon einige Threads durchgelesen - nur für den Fall, dass jemand SuFu schreit
Ich habe folgendes Problem (WISO Kaufmann 2011, alles SKR03 - Istversteuerung):
1. Einkauf von Waren 19% - die Vorsteuer wird folgerichtig nach Bezahlung auf das Konto 1576 - Abziehbare Vorsteuer gebucht
2. Erstattung dieser Vorsteuer durch das Finanzamt. Laut diversen Beiträgen soll auf das Konto 1780 - Umsatzsteuervorauszahlungen im Haben gebucht werden. Gegenkonto ist ja die Bank, da dort das Geld eintrifft.
Nun die Frage: Das Konto 1576 wird ja nicht von der 2. Buchung berührt, also bleibt der Wert bestehen. Wenn ich nun den Monats- oder Jahresabschluss mache - werden diese beiden Konten dann intern miteinander verrechnet, so dass das Konto 1576 wieder auf Saldo 0 steht? Oder bleibt der Saldo dieses Kontos bestehen?
Freundliche Grüsse
Dirk