Hallo!
Ich habe ausnahmsweise mal eine Rechnung (Wareneingang inkl 19% MwSt.) in BAR bezahlt.
Jetzt finde ich in Mein Büro keine Möglichkeit, diese Bar-Zahlung von mir so zu verbuchen,
dass es dementsprechend in der Umstatzsteuer-Erklärung verbucht wird.. Ich habe ja
die 19% MwSt. gleich in BAR mitbezahlt. (Die Ware verkaufte ich dann einem Kunden..)
Wie also verbuche ich diese Bar-Zahlung, so dass es in der EÜR und UST-Voranmeldung eingepflegt wird?