Hallo,
habe ihr eine Hotelrechnung eines Mitarbeiters mit 25% dänischer MwSt vorliegen.
a) Wie verbuche ich am besten diese Eingangsrechnung? Vorsteuer kann ich in Deutschland nicht abziehen.
Also, welches Konto im SKR04 anzuwenden ist. Habe letzte Woche schon den Kontenplan durchgeschaut. Stehe aber gerade auf dem Schlauch.
B) Weiss jemand, wie man sich die Vorsteuer aus Dänemark wieder "beschafft"? (UST-ID des Hotels und unsere sind auf der Rechnung ausgewiesen. RG wurde auch schon mit Kreditkarte beglichen.)
Vielen Dank