Vielen Dank erstmal an das tolle Forum für die hilfreichen Tipps!
Leider habe ich jetzt eine Frage, die ich nicht finden konnte und bei der ich dringend Hilfe benötige:
Ich buche eine Vorabausschüttung eines prognostizierten Gewinns bei einer GmbH im SKR03.
Das buche ich auf Konto 2870 und entsprechend gegen 0755 (Verbindlichkeiten ggü. Gesellschaftern) sowie 1746 (Einbehaltungen Kapitalertragssteuer/Soli).
Wenn ich das aber so buche, erhalte ich eine Aktiva-Passiva-Differenz in genau dieser Höhe. 2870 ist offenbar auch nicht in der Bilanz oder GuV irgendwie zugeordnet.
Was mache ich falsch, oder was müsste ich noch zuordnen, damit die Bilanz und GuV wieder korrekt aufgeht?
Würde die Vorabausschüttung den Jahresüberschuss mindern, oder wäre sie neutral?
Da auf die Vorabausschüttung ja noch keine Körperschafts- und Gewerbesteuer gezahlt wurde, bin ich mir nicht sicher, ob sie den Jahresüberschuss mindert (und in der Steuererklärung wieder "aufgeschlagen" werden muss, oder ob sie neutral wäre).
Vielen Dank für die Hilfe vorab!!