Hallo zusammen
verzweifle gerade etwas an der Anwendung der Diif Besteuerung, gibts eine Schritt für Schritt Anleitung? Habe weder im Forum noch in der Hilfe eine brauchbare Anleitung gefunden.
Ich kaufe ein Konvolut für 2000Euro bestehend aus 5 Artikeln zu je 400Euro von Privat und verkaufe wieder an Privat.
Ich lege im Verrechnungskonto einen Datensatz, an weil Barzahlung, über 2000Euro und scanne den Beleg dazu ein.
Dann lege ich 5 Artikel in den Stammdaten an mit Einkaufspreis 400, MwSt 0% und VK wegen mir 500
Dann kann man die Artikel irgendwie markieren dass diese zusammen gehören? Keine Ahnung wie?
Dann verkaufe ich idealerweise alle 5 Artikel in gleichen Jahr über ebay, importiere die Verkäufe die bei ebay mit 0% MwSt hinterlegt sind.
Dann weise ich dem verkauften Artikel den jeweiligen aus den Stammdaten zu und markiere auf der Rechnung den Artikel als Differenzbesteuerung.
Dann kommt bei mir die Fehlermeldung "Funktion nur für Vorgänge zulässig in denen der volle MwSt Satz grösser als 0% ist"
Kapier ich nicht was soll das?