Verkauf Firmenwagen richtig verbuchen, wenn Rechnung erstellt und Restwert niedriger ist

  • Okay,


    dann muss, wie babuschka schrieb, die "normale" Abschreibung über das Konto 4832 für den Monat Januar (ich hatte die Eingangsfrage so verstanden, dass diese Buchung schon erfolgt ist...) und die sich daraus ergebende Restsumme 2315 an 0320.

  • Hallo maulwurf23,

    könten wir das mit der Restsumme für Januar weglassen?
    Konto 4832 hatte ich noch ganicht auf dem Plan ... und außerdem ist erst Mitte Januar!



    meine Historie (berichtigt):




    Konto 1100 Bank - Gegenkonto (Kundenkonto=Debiitor) EUR 20.000,-


    Konto Debitor - Gegenkonto 8400 EUR 20.000,-



    Konto 4830 - Gegenkonto 0320 - Text: Afa 2018 (Restwert) EUR 5.000,-


    (Bemerkung: das wurde automatisch gebucht, weil ich schon mal vorab im Monat Dez. 2018 die Anlagen eingelesen habe)



    STORNO: Konto Debitor - Gegenkonto 8400 EUR 20.000,-


    dafür buchen: Konto Debitor - Gegenkonto 8820 EUR 20.000,-



    Ausbuchung Restbuchwert 2315 an 0320 EUR 5.000 € (??? jetzt habe ich aber 2x EUR 5000 an 0320 gebucht?)



    LG



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    danach Kaufmann Unternehmer Suite
    danach ?
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  • Müssen musst Du nicht, aber dann stimmt aber Deine EÜR um einen nicht unerheblichen Betrag nicht..


    Also, die Buchung der Rechnung und des Zahlungsausgleiches ist ja erledigt. Es fehlen dann nur noch:

    • Buchung der monatlichen Abschreibung bis 31.01., da immer volle Monate angesetzt werden: 4832 an 0320 mit 1/12 der JahresAFA
    • Buchung des Anlagenabgangs: 2315 an 0320 (5000,00 - Betrag der ersten Buchung)

    Die automatische Buchung 4830 an 320 - wenn auch für 2018 - stornieren...

  • Hallo Maulwurf23,


    vielen DanK!


    Eine Frage bleibt noch: Mein Restwert in 2018 ist EUR 5.000,-
    Den muß ich jetzt also aufteilen in

    1x (1/12) für die Buchung: 4832 an 0320

    und
    1 x 4583,33 für die Buchung 2315 an 0320

    Ich hoffe, ich habe es richtig verstanden und Du bis nicht vom Stuhl gefallen, weil ich mich so blöd anstelle :(



    meine Buchungen (berichtigt):



    Konto 1100 Bank - Gegenkonto (Kundenkonto=Debiitor) EUR 20.000,-

    Konto Debitor - Gegenkonto 8400 EUR 20.000,-



    STORNO: Konto 4830 - Gegenkonto 0320 - Text: Afa 2018 (Restwert) EUR 5.000,-

    Dafür buchen: Buchung der monatlichen Abschreibung bis 31.01., da immer volle Monate angesetzt werden: 4832 an 0320 mit 1/12 der JahresAFA



    STORNO: Konto Debitor - Gegenkonto 8400 EUR 20.000,-

    dafür buchen: Konto Debitor - Gegenkonto 8820 EUR 20.000,-



    Buchung des Anlagenabgangs: 2315 an 0320 (5000,00 - Betrag der ersten Buchung)

    LG



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  • Hallo Maulwurf23,


    vielen DanK und entschuldigung für die Pause!

    Ich mußte mich erst wieder neu motivieren :-)!


    meine Buchungen (berichtigt): sollten jetzt also so aussehen?:



    Konto 1100 Bank - Gegenkonto (Kundenkonto=Debiitor) EUR 20.000,-

    Konto Debitor - Gegenkonto 8400 EUR 20.000,-



    STORNO: Konto 4830 - Gegenkonto 0320 - Text: Afa 2018 (Restwert) EUR 5.000,-

    Dafür buchen: Buchung der monatlichen Abschreibung bis 31.01., da immer volle Monate angesetzt werden: 4832 an 0320 mit 1/12 der Jahres-Afa




    STORNO: Konto Debitor - Gegenkonto 8400 EUR 20.000,-

    dafür buchen: Konto Debitor - Gegenkonto 8820 EUR 20.000,-



    Buchung des Anlagenabgangs: 2315 an 0320 (Restwert 5000,00 - 1/12 der Jahres-Afa)


    ... und nochmals vielen Dank!
    LG



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  • Moin,


    ja, das sieht gut aus :thumbup: - Kontrollieren kannst Du es ja dann final, indem Du die angesprochenen Konten kontrollierst: ist das PKW-Konto "leer", die Abschreibungen und der Anlagenabgang richtig erfasst.. im Ergebnis also: 20.000 Erlös ./. reguläre Abschreibung Januar ./. Anlagenabgang ...


    Viele Grüße

    Maulwurf

  • Hallo Maulwurf!

    Ich werde es am Wochenende angehen.
    Vielen Dank für Dein finales Okay!

    LG aus Berlin!



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  • Hallo Maulwurf!

    Jetzt habe ich mich mit so viel Motivation an den PC gesetzt und muß gleich feststellen, dass es das Konto 4832 bei mir garnicht gibt :(
    War das ein Schreibfehler und soll vielelicht 4830 heißen?


    Es geht um diesen Teil des Plans:

    "

    STORNO: Konto 4830 - Gegenkonto 0320 - Text: Afa 2018 (Restwert) EUR 5.000,-

    Dafür buchen: Buchung der monatlichen Abschreibung bis 31.01., da immer volle Monate angesetzt werden: 4832 an 0320 mit 1/12 der Jahres-Afa

    "


    LG



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    • Offizieller Beitrag

    Jetzt habe ich mich mit so viel Motivation an den PC gesetzt und muß gleich feststellen, dass es das Konto 4832 bei mir garnicht gibt

    Ich kenne die Software selber nicht, aber mit "freier Buchung" findet sich da auch nichts? ?(

  • Moin,


    es war schon das -32er Konto gemeint (4830 heisst ja "Abschreibungen auf Sachanlagen (ohne Kfz und Gebäude)...


    Ich kann das grade nicht prüfen :) - aber das Konto müsste es gehen; unter Stammdaten -> Kontenplan, nicht zu finden ? :/


    Viele Grüße

    Maulwurf

  • Hallo Maulwurf!

    Nö, 4832 gibt es nicht in meinem Kontenplan (SKR 03, Ist-- Buchhaltung)

    Im Kontenplan zu Konto 4830 steht bei mir lediglich: "Abschreibungen auf Sachanlagen"

    Alle bisherigen PkW-Abschreibungen wurden bei mir jährlich immer auf 4830 gebucht.



    LG



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  • Hallo Maulwurf,


    Ja, ich mache den selbst. aber alle Jahre davor habe ich ja auch in 4830 gebucht.

    Das heißt, ich müßte jetzt von 2012 bis 2018 alles stornieren und neu buchen.

    Dazu kommt, dass ich bei selbst angelegten Konten jedes Jahr aufpassen muß, dass die in der EÜR berücksichtigt sind - also immer händisch zuordnen.

    Und wenn ein Update drüber gespielt wird, das selbe wieder von vorn.
    Das nervt mich, ehrlich gesagt und hat mich schon ´ne Menge Geld gekostet, weil ich es manchmal vergessen hatte :(

    Geht denn die Welt unter, wennm ich es bei 4830 belasse?
    Wie schon ganz oben geschrieben, kann der Steuerprüfer das umbuchen, wenn er möchte. Am Gesamtergebnis ändert sich doch nichts, oder?



    In meinem Kontenplan ist die Zuordnung im EÜR-Formular auch für KfZ:



    In der Übersicht vom Kontenplan sehe ich nur 4830, wie ich auf die Ansicht komme, wie bautroika zeigt, weiß ich leider nicht.


    LG



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    • Offizieller Beitrag

    Geht denn die Welt unter, wenn ich es bei 4830 belasse?

    Du buchst auf ein Konto, das erläutert wird als "ohne AfA auf Kfz und Gebäude" einfach das Kfz? ?(


    Gerade bei Anwendung der 1%-Regelung etc. ist ja doch dringend geboten zutreffend zu buchen, damit überhaupt eine mögliche Kappung auf die tatsächliche Kosten etc. vorgenommen werden kann. Ich weiß ja nicht, welche Automatiken die von Dir genutzte Software da hat, aber ich kann mir daraus evtl. resultierende falsche Ergebnisse durchaus vorstellen.


    Nur mit zutreffenden Buchungen kann auch zutreffend verprobt werden. Wenn da dann noch andere Probleme bei der Art der Buchführung auftauchen, na ja.

  • Hallo Maulwurf,

    oben habe ich einen Bildschirmprint von der Zuordnung gepostet.
    Das ist nicht von mir so eingerichtet worden, sondern vom Programm vorgegeben (voreingerichtet).


    Für meine Begriffe sieht es richtig aus.

    Hallo miwe4,

    ich verstehe Deinen Post nicht so richtig. Ich habe doch einen Bildschirmprint gepostet. Wo steht da "ohne AfA"?
    Übrigens rechne ich nach Fahrtenbuch ab.

    LG




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  • Moin,


    ich habe meinen gestrigen Post jetzt vervollständigt :whistling:.


    Du könntest das Konto 4830 kopieren und es "Abschreibung Kfz" betiteln. Wichtig ist, wie gesagt, die richtige Zuordnung im EUR-Formlar (Feld 130 - Abschreibung auf bewegliche Wirtschaftsgüter) und in der Anlage AV im Feld 400 (Kraftfahrzeuge).


    4830 ist halt nicht ganz falsch, aber auch nicht ganz richtig ;)