Hallo,
ich habe eine Frage an die Buchhalter unter Euch. Meine Basisdaten: EÜR, SKR03, IST-Versteuerung
Im Vorjahr habe ich eine Rechnung an einen Schweizer Kunden gestellt, die im Januar bezahlt wurde. Die Rechnung teilt sich in einen Leistungsteil und die Reisekosten, die vom Auftraggeber gegen Originalbeleg erstattet werden.
Da WISO Unternehmer die EÜR leider nur für das Inland beherrscht, habe ich die Rechnung zum Ende des Jahres aufgeteilt: Debitor an 1590 für den Leistungsteil und Debitor an 1591 für die Reisekosten.
Dann Jahresabschluss und Erzeugung der EB-Werte für die Debitoren und u.a. für die Konten 1590 und 1591.
Mit der Zahlung im Januar:
- Buchung Bank an Debitor über den gesamten Rechnungsbetrag
- Buchung 1590 an 8337 Leistungsanteil, Erlös. Wirksam in der UStVA im Januar
- Nun sind Debitor und Kto. 1590 ausgeglichen, was aber mache ich mit den Reisekosten auf Kto. 1591? Kann ich die z.B. auf Kto. 1362 buchen?
Vielen Dank!