➤So werden EU Konten nach Leistungsdatum & Zahlungsdatum in USTVA & ZM gebucht

    • Offizieller Beitrag

    8336 Erlöse aus im anderen EG-Land steuerpfl. sonst. Leist., für die der Leistungsempf. die Umsatzst. schuldet

    Der Ort der sonstigen Leistung ist gemäß §3a Abs. 2 UStG der Ort, an dem der Leistungsempfänger seinen Unternehmenssitz hat. Gemäß §13b Abs. 5 schuldet das im anderen EU Land ansässige Unternehmen die Umsatzsteuer (Reverse-Charge-Verfahren mit UST-ID und ZM Eintrag).


    Zur Zeit wird die USTVA in KZ 21 nicht befüllt. Siehe HIER

    • Offizieller Beitrag

    Es gibt weitere Konten die in der USTVA nicht auftauchen:


    KZ 41 8022 > 8125 Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen § 4 Nr. 2-7 UStG Nr. 2 in der Steuer-Fibel

    KZ 44 8045 > 8135 Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen von Neufahrzeugen an Abnehmer ohne Umsatzsteueridentifikationsnummer 12

    KZ 60 8037 > 8337 Erlöse aus Leistungen, für die der Leistungsempfänger die Umsatzsteuer nach § 13b UStG schuldet 19

    KZ 21 8036 > 8336 Erlöse aus im anderen EG-Land steuerpfl. sonst. Leistungen, für die der Leistungsempf. die Umsatzst. schuldet UVA 09

    • Offizieller Beitrag

    Hallo SAMM,


    bei uns haben jetzt drei Personen unabhängig voneinander auf drei unterschiedlichen Rechnern den Sachverhalt geprüft. In allen vier von Ihnen genannten Fällen wird bei uns die UVA korrekt befüllt! Also auch bei Bebuchung der Konten 8036/8336 aus Thread §13b: Konto 8036 bucht falsch auf KZ 205 USTEKL


    Wir haben getestet:

    - bei Soll-Versteuerng

    - bei Ist-Vertsteuerung

    - bei Zahlung im selben Monat

    - bei Zahlung im anderen Monat.


    Die erforderlichen Felder der UVA werden bei uns in allen Fällen befüllt.


    Daher würde mich interessieren, ob noch andere User das Programmverhalten nachstellen können. Voraussetzung ist natürlich das aktuelle Update 20.02.30.001. Gab es noch Besonderheiten bei der Vorgehensweise, bspw. abweichende Erlöskonten? Ohne es nachstellen zu können, werden wir hier die Ursache nur schwer finden.


    Mit freundlichem Gruß

    • Offizieller Beitrag

    Habe jetzt die Logik der Vorgehensweise verstanden. Die Felder der USTVA werden zu unterschiedlichen Zeiten befüllt.

    Es wird unterschieden

    Datum der Zahlung und

    Datum der Lieferung / Leistung. Letzeres bezieht sich auf das Rechnungsdatum

    Rechnungen zu folgenden Konten müssen schon mit Leistung / Lieferung in Mein Büro erstellt werden, weil die Zusammenfassende Meldung schon vor Zahlung in dem ZM-Zeitraum eingetragen werden. Das Rechnungsdatum wird als das Datum der Leistung/-Lieferung interpretiert.**[1]

    Entsprechend tauchen deren Rechnungen nicht mehr zwangsläufig in der USTVA zum Zahlungsdatums auf.


    KZ 41 8022 > 8125 Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen § 4 Nr. 2-7 UStG (Nr. 2 in der Steuer-Fibel)

    KZ 44 8045 > 8135 Steuerfreie innergemeinschaftliche Lieferungen von Neufahrzeugen an Abnehmer ohne Umsatzsteueridentifikationsnummer

    KZ 60 8037 > 8337 Erlöse aus Leistungen, für die der Leistungsempfänger die Umsatzsteuer nach § 13b UStG schuldet (Nr. 19)

    KZ 21 8036 > 8336 Erlöse aus im anderen EG-Land steuerpfl. sonst. Leistungen, für die der Leistungsempf. die Umsatzst. schuldet UVA (Nr. 09)


    **[1] Korrekterweise müßte hier in MB genauer differenziert werden:

    Bei Sollversteuerung bezieht sich der Eintrag von MB momentan auf das RG-Datum.

    Bei Istversteuerung bezieht sich der Eintrag von MB momentan auf das RG Datum bzw Zahlungsdatum.


    Richtig im Sinne eines Verbesserungsvorschlages wäre m.E.

    Bei Sollversteuerung bezieht sich der Eintrag auf Lieferdatum oder RG Datum je nachdem was früher eintritt

    Bei Istversteuerung bezieht sich der Eintrag auf Lieferdatum bzw Zahlungsdatum.


    MB

    -

    F

    i

    b

    e

    l

    2022
    Nr.

    USTVA
    KZ
    UEKL

    KZ

    offen/

    bezahlt

    (IST-

    Ver

    steuer

    ung)

    offen

    (IST/
    SOLL)
    Konto
    ZM
    RG.-Datum

    **[1]

    ERLÖSKONTEN EU,

    DRITTLAND







    Einnahme - Bezeichnung

    Forum

    Beiträge

    USTVA (01)



    Eintrag zum

    Zahlungsdatum




    IST-Versteuerung


    USTVA & ZM (02)



    Eintrag zum Rg Datum
    ≙ Liefer-/Leistungsdatum



    IST Versteuerung

    USTVA & ZM






    SOLL
    Versteuerung

    USTEKLÄ
    getestet







    0541741/74180228125
    JA
    "0"
    EU LAND
    Steuerfreie innergemeinschaftliche
    Lieferung §4 Nr. 1b UStG
    [1], [2]
    IST Versteuerung
    Leistungsdatum
    Soll Versteuerung
    ➤ RG Datum
    ok
    0744744/74480458135NeinSteuerfreie i.g.
    Lieferungen von Neufahrzeugen
    an Abnehmer ohne UST ID
    IST Versteuerung
    Leistungsdatum
    Soll Versteuerung
    ➤ RG Datum
    ok
    04

    ---
    08
    ---
    17
    43u 749 Z67


    u 749 Z69

    0/0000
    8021


    8030

    8027
    8120


    8140

    8505
    NeinDRITTLAND LIEFERUNG
    Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 1a UStG (8120)
    ---------------------------------------------
    Steuerfreie Umsätze Offshore usw. (8140)
    ---------------------------------------------
    Provisionserlöse, steuerfrei (§ 4 Nr. 5 UStG) (8505)

    [1]IST Versteuerung
    Zahldatum
    Soll Versteuerung
    ➤ RG Datum

    0148240

    0/0000
    8100

    8504
    8100

    8504
    NeinINLAND
    Honorare für Dozenten, Lehrer, Ärzte, Heilberufe
    ---------------------------------------------
    Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 8 ff UStG
    Provisionserlöse, steuerfrei (§ 4 Nr. 8 ff. UStG)
    [1]
    [2]



    IST Versteuerung
    Zahldatum
    Soll Versteuerung
    ➤ RG Datum

    0248240
    81018100neinSonstige steuerfreie Umsätze Inland offenIST Versteuerung
    Zahldatum
    0642742/74280408130JA
    "2"
    Lieferungen des ersten Abnehmers
    bei i.g. Dreiecksgeschäften § 25b Abs. 2 UStG
    IST Versteuerung
    Leistungsdatum

    Soll Versteuerung
    ➤ RG Datum
    ok
    1360209/20980378337NeinINLAND BAULEISTUNG
    Erlöse aus Leistungen, für die der Leistungsempfänger
    die USt nach § 13b UStG schuldet
    [1], [2], [3]IST Versteuerung
    Leistungsdatum

    Soll Versteuerung
    ➤ RG Datum
    ok
    1221721 (205 Fehler)
    /721
    80368336JA
    "1"
    EU LAND
    LEISTUNGEN
    Erlöse aus im anderen EG-Land steuerpfl. sonst. Leist.,
    für die der Leistungsempf. die Umsatzst. schuldet
    [1], [2],[3]IST Versteuerung
    Leistungsdatum

    Soll Versteuerung
    ➤ RG Datum
    offen falsch auf 205
    bezahlt: falsch auf
    205 - 8336
    721 + 8336
    [1]
    14
    ---
    19
    450/205

    0/205
    8024

    8025
    8338

    8339
    NeinDRITTLAND LEISTUNGEN 8338
    Erlöse aus im Drittland steuerbare
    Leistungen, im Inland nicht steuerbare Umsätze
    ---------------------------------------------
    EU LAND LEISTUNGEN MOSS KEA 8339
    Erlöse aus im anderen EG-Land steuerbare
    Leistungen, im Inland nicht stb. Umsätze, Google Adsense

    [1],[2], [3],[4] Schweiz
    Großbritannien
    -------
    [1],
    [2]
    IST Versteuerung
    Zahldatum
    Soll Versteuerung
    ➤ RG Datum

    450/20580258339JA "1"
    2018: Einkünfte über 8339 werden fälschlich in der ZM gelistet. In Mein Büro besteht das mind. seit Version 2018.
    2023 Fehler besteht nicht mehr Antwort NEIN


    KZ 45 8024 > 8338 LEISTUNG DRITTLAND Erlöse aus im Drittland steuerbare Leistungen, im Inland nicht steuerbare Umsätze UStG Nr. 14 in der Steuer-Fibel

    KZ 45 8025 > 8339 LEISTUNG EU Erlöse aus im anderen EG-Land steuerbare Leistungen, im Inland nicht stb. Umsätze Nr. 15 in der Steuer-Fibel

    KZ - - 8021 > 8120 LIEFERUNG DRITTLAND Steuerfreie Umsätze § 4 Nr. 1a UStG (8120) Nr. 04 in der Steuer-Fibel




    Das Storno einer Rechnung löscht ebenso den Eintrag in der ZM.

    • Offizieller Beitrag

    Hallo SAMM,


    also, das ist mal ein Post! Viel besser kann man es nicht auflisten! Vielen Dank für Ihre Arbeit! Jetzt erklärt sich auch, warum wir keinen Fehler erkennen konnten.


    Was Ihre Anmerkung zum Konto 8339 und zur Zusammenfassenden Meldung (ZM) betrifft, so habe ich mir sagen lassen, dass es in ganz bestimmten Konstellationen wohl korrekt ist, Buchungen auf diesem Konto in der ZM auszuweisen. Derzeit prüfen wir den Vorschlag, bei bestimmten Konten wie 8339 und anderen einstellen zu können, ob sie in der ZM aufgeführt werden sollen oder nicht. Somit könnte jeder Kunde anhand der bei ihm zugrunde liegende Konstellation selbst entscheiden, ob der Betrag ausgewiesen wird oder nicht.


    Mit freundlichem Gruß


    Christoph Diel

  • SAMM

    Hat den Titel des Themas von „➤EU Konten nach Leistungsdatum & Zahlungsdatum in USTVA & ZM buchen“ zu „➤So werden EU Konten nach Leistungsdatum & Zahlungsdatum in USTVA & ZM gebucht“ geändert.