Vorab:
Ich mache EÜR.
Ich benutze Mein Büro und SKR03
Mein kleiner Laden macht nur freitags und samstags auf.
Ich habe eine Kasse und führe diese mit iZettle.
Ich verkaufe Produkte mit 0% Umsatzsteuer (Differenzbesteuerung) und mit 19% Umsatzsteuer.
Kunden zahlen entweder bar -> Geld fließt in die Kasse.
Oder Kunden zahlen mit Karte -> iZettle überweist nach dem Wochenende einen Betrag auf mein Bankkonto.
iZettle überweist alle Kartenzahlungseinnahmen minus den von iZettle einbehaltenen Gebühren in einer Summe.
iZettle stellt mir einen Verkaufsbericht zur Verfügung, siehe Anhang.
Dort wird aufgeschlüsselt, wie viele Umsätze zu welchem Steuersatz gemacht wurden.
Und dort wird aufgeschlüsselt, wie viel bar in die Kasse ging und wie viel über Karte abgerechnet wurde und wie hoch die von iZettle einbehaltenen Kartenzahlungsgebühren sind.
Jetzt muss das alles verbucht werden...
Meine Grundgedanken:
Die Bareinnahmen gehen in die Kasse.
Die wöchentlichen iZettle-Überweisungen landen auf dem Bankkonto.
Beides muss auf irgendeine Art Zwischenkonto.
Von dort kann ich dann den Gesamtbetrag verteilen auf "Erlöse 19% USt" und "Differenzbesteuerte Erlöse".
FRAGEN:
Ist der Grundgedanke prinzipiell richtig?
Wie mache ich das konkret in Mein Büro?
BONUSFRAGE:
Wie verbuche ich die von iZettle gar nicht an mich ausgezahlten Kartenzahlungsgebühren als Nebenkosten des Geldverkehrs?