Beiträge von Fita

    Alter Schwede! Von Profis können wir alle halt lernen. Recht herzlichen Dank für diese ausführliche Antwort. Damit kann ich in jedem Fall was anfangen und bin mir jetzt sicher auch mein konkretes Problem lösen zu können.


    Hatte inzwischen auch das Handbuch gut durchgelesen aber bin nicht wirklich fündig geworden. Die Software ist Klasse und sicher sehr umfangreich. Irritierend fand ich die Bemerkung gerade zu der Buchungsvariante 3. Sicher will man damit keinen überfordern aber bei Hinweisen, es sollten nur Profis oder nur mit einem Steuerberater an der rechten Hand eingestellt werden... hhm, bin sicher keiner vom Fach aber Konten wie "Fremdleistung" etc. sind sicher jedem, der mal nicht vor allzu langer Zeit Buchhaltung gehabt hat, kein Fremdbegriff. Diese Bemerkung hat mich so verunsichert, dass ich mir nicht zugetraut hatte, es damit zu probieren.


    Meine Sorge war nur bezüglich dem Finanzamt. Das die am Ende des Jahres bzw. besser gesagt im kommenden Jahr, diese Buchungen über "Übrige vollabziehbare Ausgaben" monieren.


    Werde auf Buchungsvariante 3 wechseln und deinen Schritten folgen. Bin nämlich wegen diesem Problem der Buchung seit gut einem Monat mit der Umsatzsteuer-Voranmeldung in Verzug.


    Bin froh in dieses Forum gekommen zu sein. Gemeinsam kommt man halt weiter! Und das ist gut so.


    Vielen, vielen Dank für Eure Hilfe :thumbsup:

    Ganz ehrlich, entweder denke ich viel zu kompliziert und sehe vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr oder ich verstehe diese Software nicht.


    Ich habe mich jetzt an zwei Abenden rangesetzt und komme mit dieser blöden Eingangsrechnung überhaupt nicht voran ;(



    ich buche solche Rechnungen auf Fremdleistungen, Konto SKR 03 3100



    wo bitte buche ich mit der Software Mein Büro Plus und dem einzigen Zusatzmodul "Steuern" solche Eingangsrechnung auf Fremdleistungen SKR 3100 wie Herr Bartsch schreibt bzw. wie nesciens sagt, auf 4909 "Fremdleisttungen/Fremdarbeiten ???


    Hier ein paar Bilder, was mir angezeigt wird, wenn ich wie bisher auf Finanzen und Zahlung Bank/Kasse gehe, dann auf "Neue Ausgabe", um eine Eingangsrechnung zu erfassen:


    Wenn ich es über die " Steuerkategorie Konto zuordnen" buchen will, dann sehe ich da kein SKR 3100 Fremdleistungen oder SKR 4909...

    Wenn ich es über "Eingangsrechnung Zahlung an Lieferanten" buchen will, dann komme ich da nicht weiter, siehe Bild. Trotz dessen, dass ich diesen Lieferanten eingepflegt habe, kann ich diesen hier nicht dieser Eingangsrechung zuordnen ||


    Oder anders gefragt, wie geht Ihr voran, wenn Ihr eine Eingangsrechnung eines Lieferanten bekommt? Bitte die einzelnen Schritte kurz nennen, sonst hilft es mir nicht. Ich muss einen ganz entscheidenden Fehler irgendwo machen :/


    Ich habe den besagten Lieferanten auch in der Software angelegt. Wenn ich auf Finanzen, dann auf Eingangsrechnung gehe, kommt leider nur dieses Bild, sost nichts!




    Wie macht Ihr das nur? Brauche ich vielleicht zusätzliche Module ???



    Schöne Grüße und dickes Dankeschön im Voraus!

    Hallo Leute,


    ich danke euch für diese Hinweise. Und ja, sorry. Ich wurde auf Anhieb leider nicht schlau, wo ich diesem Forum diesen Beitrag korrekt einstellen kann.


    Ich habe erst seit 3 Monaten mein Gewerbe und mir dazu Wiso mein Büro Plus mit dem Zusatzmodul "Steuer" geholt. Buchhaltung habe ich in der Schule und im Grundstudium rauf und runter gehabt, allerdings ist es wieder einzige Zeit her. Traue mir gerade für den Anfang zu auch ohne Steuerberater beginnen zu können. Bin Einzelunternehmer und muss bei meiner überschaubaren Größe noch keine Buchhaltung, wie eine GmbH etc. machen. Außerdem scheinen die Herren und Damen (Steuer"berater") seit Jahren auf Wolke 7 zu schweben, da mir nach vielen Anfragen (mich als Mandanten aufzunehmen) kaum geantwortet worden ist!


    Dann muss ich in dieser Software wohl schauen, wie ich diese Eingangsrechnung über eines eurer genannten Konten berücksichtigen kann. Es verwirrte mich nur sehr, als ich diese Eingangsrechnung für die Umsatzsteuer Voranmeldung aufnehmen wollte und keines der von euch genannten Konten aufgezeigt wurde. Ich muss ja eine Steuerkategorie dafür wählen.


    Im Video Tutorial von Buhl, "Wie verbuche ich eine Eingangsrechnung" wird darüber leider zu wenig gezeigt.

    Guten Tag geehrte Mitglieder,


    ich bin neu hier und hoffe von euch eine Info zu bekommen. Habe hier im Forum auch zuvor gestöbert aber leider nicht das Richtige gefunden. Um folgende Sache geht es:


    Ich biete unter anderem eine Dienstleistung an Endverbraucher an, die ich von einem anderen Unternehmen machen lasse. Der Endkunde zahlt auch an mein Gewerbe und ich zahle an den anderen Unternehmer für seine Leistungen. Jetzt habe ich von diesem anderen Unternehmen eine Rechnung über knapp 100 € Brutto bekommen, also eine Eingangsrechnung. Um diese geht es. Diese Rechnung möchte ich bei der monatlichen Umsatzsteuer- Voranmeldung berücksichtigen, weil Sie eine Umsatzsteuer enthält.


    Unter welche Steuerkategorie buche ich diese Rechnung für die Umsatzsteuer-Voranmeldung? Ganz normal über die Steuerkategorie: "Übrige vollabziehbare Ausgaben"? Es ist ja eine Dienstleistung und keine Ware in dem üblichen Sinne.


    Es handelt sich hierbei ja um eine Geschäftliche Beziehung zu einem bestimmten Unternehmen, welches von mir in Zukunft über eine Sammelrechnung bis zu 1500 € im Monat verlangt. Spielt es dabei eine Rolle für die Umsatzsteuer- Voranmeldung, ob eine eher ein einmaliges Geschäft zu einem Unternehmen ist oder, ob es eine immer wiederkehrende Zusammenarbeit?


    Ich danke euch für jeden nützlichen Hinweis. Das Finanzamt wollte sich dazu gar nicht äußern! Offiziell heißt es aber, "Rufen Sie an, falls Sie Fragen zur Umsatzsteuer-Vornameldung haben"!


    Schöne Grüße