Hallo alle zusammen !
ich habe ein Problem bei den EB-Buchungen.(WISO Kaufmann 2008)
Der Weg von der Bilanz über das Eröffnungsbilanzkonto zum Konto ist mir vom Prinzip her klar.
Kaufmann hat ja die Funktion zur EB-Wert Erfassung - auch klar.
Nur muß das EB-Konto (SKR 03 / 9000) ja noch ausgeglichen werden - mit den Werten der entsprechenden Bilanz - auch noch OK.
Ich habe folgende Posten in der Bilanz:
Aktivseite
Vorräte 3980 Bestand Waren , Kaufmann macht daraus 50 €, 9000 S an 3980 H
Kassenbestand 1000 100 € 9000 S an 1000 H
Verbindlichk. aus Steuern 1736 200 € 9000 S an 1736 H
Passivseite
Steuerrückstellungen 1765 300 €, 9000 H an 1765 S,
Verbindlichk. geg. Kreditinst. 1200 400 €, 9000 H an 1200 S
Geldtansit 1360 500 €, 9000 H an 1360 S
Wie sehen die entsprechenden Gegenbuchungen aus der Bilanz - bzw. welche Konten - konkret aus ?
(Bsp. Bilanzbezeichnung Umlaufvermögen :
Umlaufvermögen an EBK ; und dann 9000 an 3980 (wie ist das "Konto Umlaufvermögen" aus der Bilanz anzusetzten,
das gibt es ja als solches nicht ?!
Alles klar wo mein Problem liegt ? Ich hoffe es - und freue mich schon auf ein paar antworten