Hallo,
da ich ganz fleißig bei einem bestimmten Lieferanten eingekauft hatte, schickte er mir jetzt einen Verrechnungscheck als Bonus auf den Vorjehresumsatz.
Wenn ich es richtig verstehe ist das doch ein erhaltenes Skonto auf alle Rechnungen dieses Lieferanten aus dem Vorjahr. Oder?
Wie gehe ich jetzt damit um? Buche ich das als eine Einnahme und bezahle darauf die Steuer? Oder als erhaltene Skonti 19% als Ausgabe?
Wäre schön darauf eine Antwort zu erhalten.
Ich arbeite mit der Variante 3
Mit freundlichen Grüßen
Eckhard Gerwien