Hallo!
ich benutze ab dem 01.01.08 WK 2008
Dabei steht mir foldes Problem bevor:
Die Rechnungen die ich noch mit der alten Software geschrieben habe werden jetzt im Januar bezahlt. Die Kontoauszüge hole ich dann mit WK 2008 ab.
So, wie gehe ich jetzt Buchhaltungstechnisch am besten vor wenn eine Kunde eine RG aus Dez. bezahlt, ich aber in WK 2008(modul Verkauf/OP) keine Daten über den RG verfüge.
Ich wollte jetzt nicht alle offenen RGs in WK2008 einpflegen sondern damit nur neue RGs ab 2008 schreiben.
Auch auch der Lagerbestand ist für mich nicht wichtig.
Wichtig ist für mich nur das der Zahlungseingang der alten RGs richtig gebucht wird damit mein Buchhaltung stimmt.