Hallo Franco,
in Deiner Anleitung zum Jahresabschluss habe ich bezüglich der Umbuchungen ein paar Fragen.
Dort finde ich z.B. unter Periode 14 den Punkt 2:
ZitatAlles anzeigenSalden-Umbuchung Steuerkonten nach Steuerverrechnungskonto
Salden Soll >1575, 1571 VSt (alle VSt Konten mit Saldo <> 0) 1792S USt Verrechnungskonto an 1575H, 1571H
Salden Haben >1775, 1771 USt (alle USt (MwSt) Konten mit Saldo <> 0) 1775S, 1771S an 1792H USt
Verrechnungskonto
bei Soll Saldo 1780 USt Saldobetrag 1792S USt Verrechnungskonto an 1780H
bei Haben Saldo 1780 USt Saldobetrag 1780S nach 1792H USt Verrechnungskonto
Buchungslauf nach Mandantensicherung durchfuehren.
Fuer die EB dann bei Verbindlichkeit 1792S an 1790/1791H oder bei Forderung 1790/1791S an 1792H
Wie mache ich das denn mit den "Umbuchungen"???
Ich habe beispielsweise noch offene Umsatzsteuer-Guthaben, die ich vom FA noch nicht erstattet bekommen habe, die aber in der Bilanz unter "8. Verbindlichkeiten Konto 1576 Abziehbare Vorsteuer 19%" erscheinen.
Wieso steht das dort als Verbindlichkeit, wenn ich doch dieses Geld vom FA zurück bekommen müsste?
Hab ich irgendwas falsch gemacht, oder muss ich das wie in Deiner Anleitung beschrieben erst umbuchen, damit es nicht mehr als Verbindlichkeit erscheint? Ich finde in Deiner Anleitung allerdings nichts von Konto 1756....!?
Ich blick da nicht mehr durch ?.... oder ich sehe gerade vor lauter Bäumen den Wald nicht mehr!?
Gruß, Bernd