Hallo,
Hintergrundinfo: Bilanzierer (UG), IST-Versteuerer, SKR04.
Ich habe gerade testweise zwischendurch eine Bilanz erstellt und erhalte eine Abweichung in Höhe einer noch nicht bezahlten Ausgangsrechnung.
Diese Rechnung wurde mit WISO Kaufmann von Deutschland nach Österreich gestellt (reverse-charge). Dabei wurde automatisch der Buchungssatz 10001 an 4130 erstellt. Nun erhalte ich bei Prüfung der Kontengliederung (Button "Bilanz prüfen") die 2 Fehler:
- Das Konto "4130" wird gemeinsam mit Bilanzkonten bebucht, obwohl es nicht Teil der Bilanz ist.
- Die Buchung "Buchungsnummer o.g. Rechnung" erzeugt eine Aktive/Passiva Abweichung in Höhe von <Rechnungsbetrag>
Ist WISO Kaufmann etwa mit einem solch simplen Geschäftsvorfall schon überfordert oder stelle ich mich nur gerade total blöd an?
- Jan