Wenn ich eine kleie Zusatzsoftware kaufe, Preis um dei 50 Euro, dann verbuche ich das öfters auf kto 4806 mit 19% Vorsteuer.
Wie muss ich es aber eingeben / buchen wenn ich die gleiche Software aus dem EU Anland kaufe (habe UST-Identnummer). Also der Lieferant liefert ja dann ohne Aufschlag der Steuer. Kann ich dann das gleiche Kto nehmen bzw. wie läuft das ab?