Kontenrahmen SKR04

  • Hallo,
    ich habe vor kurzem den WISO-Kaufmann erworben. Bisher habe ich über Datev auf dem SKR04 gebucht. Nachdem ich mit der Installation vom WISO Programm heute soweit war, wollte ich die ersten Buchungen vornehmen. Leider mußte ich dabei gleich feststellen, dass einige Konten vom SKR04 nicht enthalten sind uns diese selbst angelegt werden müssen. Hab ich irgendwas falsch gemacht oder kann es sein das im Progr. einige Konten fehlen??? Also kann auf dem SKR04 zwar gebucht werden, aber nur auf sehr reduzierten Konten. :? Dachte es währe der komplette Kontenrahmen enthalen.
    Oder muß ich den noch irgendwie updaten :?: :?: :?:
    Liebe Grüße
    orgheiss :D

    Viele Grüße
    orgheiss
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  • Zitat von "orgheiss"

    Hallo,
    ich habe vor kurzem den WISO-Kaufmann erworben. Bisher habe ich über Datev auf dem SKR04 gebucht. Nachdem ich mit der Installation vom WISO Programm heute soweit war, wollte ich die ersten Buchungen vornehmen. Leider mußte ich dabei gleich feststellen, dass einige Konten vom SKR04 nicht enthalten sind uns diese selbst angelegt werden müssen. Hab ich irgendwas falsch gemacht oder kann es sein das im Progr. einige Konten fehlen??? Also kann auf dem SKR04 zwar gebucht werden, aber nur auf sehr reduzierten Konten. :? Dachte es währe der komplette Kontenrahmen enthalen.
    Oder muß ich den noch irgendwie updaten :?: :?: :?:
    Liebe Grüße
    orgheiss :D


    Hallo orgheiss,
    was heisst komplett? Das ist doch sehr firmenabhaengig.
    Fehlende Konten kannst Du einfach kopieren, am besten als Vorlage ein Konto aus dem gleichen Bereich nehmen.
    Unter Register "Gliederungszuordnung" bei den kopierten Konten nicht vergessen, dass diese manuell zu ergaenzen ist, da sie nicht mitkopierte wird. Vorlage ist dann das original Konto.

  • Hallo Franco,
    danke für deine Antwort.


    Ich meinte mit komplett, dass nicht alle Konten vom Datev SKR04 bereits angelegt sind z. B. einige die ich gewohnt bin jeden Monat anzusprechen wie 4639 private Kfz-Nutzung oder 6976 kalk. Abschr. müssen von mir manuell angelegt werden. Natürlich ist es Geschäfts abhängig welche Konten ich benutze aber es ist Fakt, dass im WISO Progr. nicht alle Konten standardmäßig zur Verfügung stehen sondern manuell angelegt werden müssen.
    Allerdings habe ich momentan eher das Problem das ich einen Monat eingebucht habe und nun über WISO eine andere USt-Voranm. raus kommt als über DATEV. :cry: und jetzt bin ich schon ewig am suchen an was das wohl liegen könnte. :?
    Also momentan könnte ich einem Fibu-Anfänger dieses Programm nicht empfehlen!!!


    Grüße orgheiss

    Viele Grüße
    orgheiss
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  • Hallo orgheiss,
    bei falschen Werten in der UStVA liegt es in der Regel daran, dass:


    VSt-Schluessel und MwSt-Schluessel verwechselt wurden oder
    die Kontenzuordnung bei den USt-Schluesseln nicht stimmte oder
    Personenkonten wurde ein Steuerschluessel zugeordnet (letzteres darf nicht).


    Auf diesebezuegliche Fragen hier im Forum z.B.
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://bk.buhl.de/phpBB2/viewtopic.php?t=3005&highlight=ustva+falsch">http://bk.buhl.de/phpBB2/viewtopic.php? ... tva+falsch</a><!-- m -->
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://bk.buhl.de/phpBB2/viewtopic.php?t=2608&highlight=ustva+falsch">http://bk.buhl.de/phpBB2/viewtopic.php? ... tva+falsch</a><!-- m -->
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://bk.buhl.de/phpBB2/viewtopic.php?t=2045&highlight=umsatzsteuer">http://bk.buhl.de/phpBB2/viewtopic.php? ... satzsteuer</a><!-- m -->

  • Hallo Franco,


    vielen Dank für deine Hinweise.
    Ich kuck heute abend mal in Ruhe nochmal alles durch. :roll:


    Viele Grüße
    orgheiss

    Viele Grüße
    orgheiss
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  • Gerne orgheiss,
    am besten pruefst Du dieses im Modul > Buchhaltung > Kontenanalyse, dann Periode, Jahr und Konto auswaehlen und dort steht in der Spalte "St. (Suffix) der verwendete Suffix des Steuerschluessels.
    Z.B. beim Erloeskonto muss dort "M19" stehen, bei Kostenkonten Wareneinkaufskonten "V19".

  • Hallo orgheiss und Franco,


    vielleicht ein Ansatz: Bei mir lagen die probleme darin, dass der orginal Datev SKR04 einige Konten als Automatik-Konten hinterlegt hat, die jeder Stb/WP so nutzt, die aber bei WISO nicht automatik-hinterlegt sind, und anders-heraum ;) - d.h. bei jeder Buchung dieser Konten in WISO und DATEV parallel kommt es unweigerlich zu Differenzen im Ust-Bereich. Ich habe mir den orginal DATEV-Kontenrahmen 2007 vom WP besorgt, der dieses Jahr komplett (!) neu überarbeitet wurde und dann die Konten, die ich brauche step-by-step abgeglichen....Ich hatte aber auch eigentlich gedacht, dass der SKR04 von WISO automatisch der "richtige" Datev ist ;-)) -- übrigens wollte Buhl an diesem Abgleich arbeiten, kann sein, dass das im neusten update geschehen ist - habe ich mich aber noch nicht drann gesetzt.
    Ahoj und Grüße
    gordon

  • Hallo zusammen,


    ich hab die Diff. in der USt-Voranm. gefunden. Ich habe das Konto 3270 (Erh. Anzahlungen 16%) angesprochen, in der Buchungserfassung ist auch Steuer im Konto 16% hinterlegt. Nur leider verbucht mir das Programm die 16% auf 3805 (USt 16%) nicht.


    Wie sieht denn mein Buchungssatz aus, dass es die 16% richtig verbucht?
    Meine eigentliche Buchung war: 10101 (Deb.) an 3270.
    Sorry :? hab wohl grad irgendwo nen Knoten drin.


    LG orgheiss

    Viele Grüße
    orgheiss
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  • Hallo Orgheiss
    ja, Knoten ;)
    , das ist nicht richtig:


    guckst Du hier
    Quelle <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.study-board.de/forum/rechnungswesen/2873-geleistete-erhaltene-anzahlung.html">http://www.study-board.de/forum/rechnun ... hlung.html</a><!-- m -->
    Anzahlungen enthalten wie die angezahlte Ware einen entsprechenden VSt bzw. USt Betrag. Erhaltene Anzahlungen stellen eine Verbindlichkeit dar, geleistete Anzahlungen entsprechen einer Forderung. So nun zum Buchungssatz:


    1. Ein Kunde zahlt für ein Produkt einen gewissen Betrag an:
    Bank an erhaltene Anzahlungen und USt


    2. Verbuchung des Warenverkaufs
    erhaltene Anzahlungen und Forderungen an Warenverkauf und USt
    Die USt wird vom endgültigen Rechnungsbetrag gekürzt um die Anzahlung berechnet!


    3. Restbezahlung
    Bank an Forderungen



    und hier:


    Quelle <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gsn.de/faq/ref01946.html">http://www.gsn.de/faq/ref01946.html</a><!-- m -->


    Problem:
    Sie möchten erhaltene Anzahlungen mit dem Kontenrahmen SKR_03 verbuchen
    Lösung:
    1) 1200 (Bank) an 1717 (erhaltene Anzahlungen 16% Ust) Betrag: Anzahlungsbetrag gesamt


    2) 10000 (Kunde) an 8410 (Erlöse 16% Ust) Betrag: voller Betrag (Rechnungsbetrag)


    3) 1717 an 10000 Betrag: Anzahlungsbetrag OP von 2) in der Bildschirmmaske unter ALT + A wählen beim Buchen


    4) 1200 an 10000 Betrag: Restbetrag


    Bitte beachten Sie, dass die im Dokument verwendeten Schlüsselungen, Buchungen, Lösungsansätze und Beispiele lediglich darstellenden Charakter aufweisen. Sie dienen also ausschließlich der Veranschaulichung des Sachverhaltes und sind daher nicht für eine 1 zu 1 Umsetzung in ihren Mandanten gedacht.

  • Hallo Franco
    ... sorry aber mein Knoten ist jetzt glaub noch größer :roll:


    Also, wir haben einen Handwerksbetrieb und schreiben pro Auftrag ca. 10 Abschlagsrechnungen. Bisher hat unser Steuerberater diese wie folgt verbucht:


    eine offene AZ (geschrieben aber noch nicht bez.) ohne Steuer an 1080/4815 (unfertige Leistung/Bestandsveränderung)


    bei Zahlungseingang der AZ Rechnungsbetrag inkl. Steuer an Debitor/3270 (Debitor/erh. Anzahlung 16%) sowie 1800/Debitor (Bank/Debitor)


    bei Zahlung der Schlußrechnung, wenn der Auftrag abgeschlossen wurde, wurden alle AZ´s auf 1080/4815 sowie 3270 storniert und die gesamte Auftragssumme inkl. Steuer über Debitor/4400 (Erlöse16%) eingebucht. Die Zahlung 1800/Debitor somit war mein Debitor dann auf 0,-


    Anfangs fand ich das ganze auch recht kompliziert aber mittlerweile hab ich mich daran gewöhnt und wollte dies auch so über die WISO-Buchhaltung beibehalten. Bei Buchung auf 3270 wurde dann sofort die Steuer fällig. Was nun mein Problem darstellt weil das über WISO nicht so recht funktionieren will. :roll: :roll:


    Danke für deine Hilfe.
    LG orgheiss

    Viele Grüße
    orgheiss
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  • Hallo orgheiss,
    ist nicht so einfach. speziell was Handwerksleistungen betrifft
    lies mal bitte hier:
    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.rechnungswesenforum.de/buchhaltung/topic/abschlagsrechnungen-und-schlurechnungen-buchen_2416.html">http://www.rechnungswesenforum.de/buchh ... _2416.html</a><!-- m -->


    Insbeosnder der Hinweis auf das Datevkonto (speziell als Automatikkonto) ist interessant.


    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.buchfuehrungsnetz-forum.de/Abschlagszahlungen_und_Umsatz/Abschlagszahlungen_und_Umsatz.html">http://www.buchfuehrungsnetz-forum.de/A ... msatz.html</a><!-- m -->



    <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.buchfuehrungsnetz-forum.de/Abschlagsrechnung_buchen/Abschlagsrechnung_buchen.html">http://www.buchfuehrungsnetz-forum.de/A ... uchen.html</a><!-- m -->


    Aber schau selbst auch z.B. unter google mit Suchbegriff Anzahlung Abschlag etc.
    Vermutlich wird der Knoten dann noch grosser.

  • Hallo Franco,


    also eigentlich liegt bei mir das Problem bloß noch darin, daß ich auf 3270 gebucht habe, in diesem Konto lt. Buchungssatz auch 16% MwSt hinterlegt sind, mir das Programm allerdings die Steuer nicht auf 3805 verbucht.


    Kann ich das Steuer-Konto dirket ansprechen? Ist das bei WISO möglich? Bei Datev geht das nicht. Außer vielleicht ein allg. USt Konto wie z.b. 3800... hab ich noch nie probiert. Gibt es sonst noch ein USt-Konto das ich direkt ansprechen kann. Dann würde ich halt aus meiner einen Buchung "einfach" zwei machen.


    Viele Grüße
    orgheiss :lol:

    Viele Grüße
    orgheiss
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  • Hallo Franco, :D


    nur zur Info falls es dich interessiert. Ich habe mit dem Support wg. dem Steuerabzug bei Konto 3270 via E-mail Kontakt aufgenommen und dort bekam ich folgende Antwort:


    "Mit der Buchung Deb./3270 wurde im Moment der Steuerbetrag auf ein vorläufiges Umsatzsteuerkonto gebucht und muss sozusagen freigegeben werden. Dies geschieht beim buchen der Zahlung, also Bank an Debitor, indem Sie beim Debitoren den Steuerschlüssel 5 erneut auswählen. In diesem Moment wird der Steuerbetrag fällig und auch so automatisch vom Programm verbucht."


    Hab´s grad ausprobiert und es hat gott sei dank funktioniert!!!! hiphiphurra
    Aber trotzdem herzlichen Dank für deine Hilfe. :lol:


    Grüße orgheiss

    Viele Grüße
    orgheiss
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  • Hallo orgheiss,
    natuerlich interessant. Prima, dass es geklappt hat.
    Das Verfahren mit der Wiederholung des USt Schluessels bei dem Debitor wird ueberigens auch bei Ist-Versteuerung angewendet.