Hallo liebe Forums-Mitglieder,
ich habe seit der Firmengründung Anfang 2008 normal mit dem Kaufmann gebucht und habe mich jetzt entschieden mit einer EÜR abzuschließen. Um mehr Sicherheit zu gewinnen, bitte ich um Antwort auf die folgenden Fragen:
ich habe zum Jahresabschluss keine Umbuchungen für die Umsatzsteuer vorgenommen. Die Ust-VA für Dezember 2008 fließt nicht in die EÜR 2008 ein und soll im Januar auf Kto. 1790 gebucht werden, fließt also erst in die EÜR 2009 ein. Ist das so richtig?
Die Firma ist ein Einzelhandel. Über das Jahr habe ich die Vorsteuer aus Warenlieferungen immer bei Rechnungseingang erfasst und habe auf Kreditorenkonten gebucht. Um die tatsächlichen Ausgaben für die EÜR zu ermitteln, müsste ich jetzt die offenen Salden der Kreditorenkonten mit dem Wareneingang verrechnnen. Macht man dieses händisch oder erfolgt eine Verbuchung über bestimmte Verechnungskonten?
Ich meine alle Buchungen (AfA) für 2008 erfasst zu haben. Mit Hilfe der Kontengliederung EÜR möchte ich jetzt das Formular EÜR 2008 per Hand bearbeiten. Sind im Programm noch Arbeiten notwendig um problemlos in 2009 weiter buchen zu können?
Mit der Bitte um Antworten grüßt freundlich
Ernst Braumann