Hallo,
ein Kunde hat mir die Rechnung doppelt überwiesen. Jetzt überweise ich das natürlich zurück. Nur kann mir jemand sagen, wie ich das buchen muss?
Vielen Dank schon mal!
Hallo,
ein Kunde hat mir die Rechnung doppelt überwiesen. Jetzt überweise ich das natürlich zurück. Nur kann mir jemand sagen, wie ich das buchen muss?
Vielen Dank schon mal!
Hallo Katrin,
ich bin zwar kein FiBu-Experte, aber ich würde die Eingangszahlung von Bank an Debitor und dann die Ausgangszahlung von Debitor an Bank buchen. Somit kannst Du denn Vorgang immer wieder nachvollziehen. Die Buchung über das Transit-Konto wäre auch eine Möglichkeit.
Sorry, das versteh ich nicht. Arbeite mit SK03. Wie buch ich da?
Sorry, ich arbeite mit SKR04.
Aber bei 03 gehe ich davon aus, dass 1200 Deine Bank ist und Dein Kunde das Konto im Debitorenbereich 10000-19999 hat.
Somit die Eingangszahlung auf dem Bankkonto
xx,xx EUR Soll von Konto 1200 auf GKonto 1xxxx.
Nachdem Du die Rückzahlung veranlasst hat
xx,xx EUR Haben von Konto 1200 auf GKonto 1xxxx
oder
xx,xx EUR Soll von Konto 1xxxx auf GKonto 1200
Wenn Du über Transit buchst, dann ersetze das Debitorenkonto 1xxxx durch das Transitkonto 1360.
So würde ich es machen.
xx,xx EUR Haben von Konto 1200 auf GKonto 1xxxx
oder
xx,xx EUR Soll von Konto 1xxxx auf GKonto 1200
...oder
Debitoren SOLL.....Bankkonto HABEN
Also dreh ich den Buchungssatz vom Geldeingang einfach um?
JA
MfG Günter
Hallo Günther,
...oder
Debitoren SOLL.....Bankkonto HABEN
ich verstehe Deinen Hinweis nicht?
Mein Vorschlag war eine Soll-Buchung von Deb an Bank oder eine Haben-Buchung von Bank an Deb, was eigentlich das gleiche ist, wobei die Erste der "gedrehte Buchungssatz" ist.
ich verstehe Deinen Hinweis nicht?
...ich auch nicht
Spass beiseite, ein Buchungssatz sollte immer mit SOLl beginnen, und ODER verwirrt nur den Laien.
MfG Günter
Hallo Günter,
... ein Buchungssatz sollte immer mit SOLL beginnen
ok, einverstanden.
Entspricht so auch dem gedrehten Buchungssatz.
... wobei die Erste der "gedrehte Buchungssatz" ist.
Leider hatte ich mich da verschrieben!
Ich gelobe Besserung!
Also ich hab den Buchungssatz jetzt einfach gedreht. Beim Geldeingang habe ich ja 19%MwSt genommen, was muss ich jetzt da angeben bei dem umgedrehten Buchungssatz?
Beim Geldeingang habe ich ja 19%MwSt genommen,
...man sollte schon genaue Angaben machen, aber scheinbar hast du von Buchhaltung keine Ahnung.
Was machst du, Bilanz ... EÜR...
Wenn man mit Debitoren bucht, so wird normalerweise die AR auf Debitor mit Steuerschlüssel gebucht.
Bei Zahlungseingang oder Rücküberweisung hat MwSt dann nichts mehr zu suchen.
MfG Günter
Wenn ich Ahnung hätte, wäre ich nicht hier um Fragen zu stellen.
Ich mache Einnahmeüberschuss-Rechnung und buch da MwSt wenn ich nen Geldeingang verbuche. Mir gehts jetzt nur darum wie ich die Steuer buche, wenn ich das rücküberweise?
Hallo Katrin,
die Steuer wird nur bei der ersten Zahlung, also dem Rechnungsausgleich gebucht. Die zweite Zahlung ist ein "durchlaufender Posten", wird also ohne Steuer brutto, gebucht. Im SKR 04 ist es das Konto 1370.
Viele Grüße vom
Maulwurf
Wenn ich Ahnung hätte, wäre ich nicht hier um Fragen zu stellen.
...wenn man Buchhaltung macht, sollte man schon ein wenig Ahnung haben, bzw. ein Problem genau definieren und schildern können.
Wie soll man sonst richtig antworten können?
MfG Günter
Hallo an Alle!
... die Steuer wird nur bei der ersten Zahlung, also dem Rechnungsausgleich gebucht.
gleiche Aussage wie Günter.
Die zweite Zahlung ist ein "durchlaufender Posten", wird also ohne Steuer brutto, gebucht. Im SKR 04 ist es das Konto 1370.
gut erläutert, aber
Wenn ich Ahnung hätte, .....
daher:
Eingangszahlung x,xx EUR Soll von Konto 1200 auf GKonto 1370 und
Ausgangszahlung x,xx EUR Soll von Konto 1370 auf GKonto 1200
Falls man über die Debitoren bucht, kann man wegen der Transparenz auch das Debitorenkonto anstelle des Transitkontos verwenden.
...wenn man Buchhaltung macht, sollte man schon ein wenig Ahnung haben, bzw. ein Problem genau definieren und schildern können.
Wie soll man sonst richtig antworten können?
Dem ist nichts hinzuzufügen!
ZitatEingangszahlung x,xx EUR Soll von Konto 1200 auf GKonto 1370 und
Ausgangszahlung x,xx EUR Soll von Konto 1370 auf GKonto 1200
Ok, das versteh ich. Mein Problem ist nur wenn ich die Eingangszahlung mit Steuer buch und die Ausgangszahlung ohne dann zahl ich ja bei der USt-Voranmeldung Steuer, die ich nie kassiert habe, oder?
Ok, das versteh ich. Mein Problem ist nur wenn ich die Eingangszahlung mit Steuer buch und die Ausgangszahlung ohne dann zahl ich ja bei der USt-Voranmeldung Steuer, die ich nie kassiert habe, oder?
Du sollst doch die zweite Eingangszahlung ohne Steuer auf Debitorenkonto verbuchen und dann die Rückzahlung auch ohne.
Aber scheinbar hast du schon etwas anderes gebucht, oder
Dann wäre es nett, wenn du uns mal die schon gebuchten Buchungssätze mitteilen würdest, damit man dir eine genaue Anleitung geben kann.
MfG Günter
Ne ne ist noch nichts gebucht. Ich ändere beides einfach ab und buch es ohne Steuer auf durchlaufende Posten. Alle einverstanden?
Ne ne ist noch nichts gebucht. Ich ändere beides einfach ab und buch es ohne Steuer auf durchlaufende Posten. Alle einverstanden?
...tut mir leid, du hast wirklich keinerlei Ahnung, und verstehen tust du auch nichts
Wir wollten wissen, wie du die zwei Zahlungseingänge verbucht hast
MfG Günter