Hallo zusammen,
obwohl ich jetzt den Thread "Bedienungsfehler oder dicker Hund: EÜR" schon ausführlich gelesen habe bin ich mir immer noch nicht ganz im klaren wie ich Ausgangsrechnungen nun genau verbuchen soll.
Beispiel: Ich habe eine Ausgangsrechnung am 28.04.2006 geschrieben, den Zahlungseingang erwarte ich jedoch erst im Mai.
Da ich eine Umsatzsteuervoranmeldung mache muss ich nun alle offenen Vorgänge buchen. Wenn ich nun in der Buchhaltung die Vorgänge aus dem Auftrag übernehme, erhalte ich sowohl Vorgänge zu denen ich bereits den Zahlungseingang erhalten habe, aber auch eben den genannten Vorgang vom 28.04. der meinem Verständnis nach auch noch nicht in die Umsatzsteuervoranmeldung darf, solange ich das Geld nicht habe.
Um dem Geldflußprinzip zu folgen muss ich nun also nur einen Teil der Vorgänge im Buchungslauf verarbeiten. Wie mache ich dies nun konkret, lösche ich alle übernommenen Vorgänge die noch nicht verbucht werden dürfen? Kann ich diese danach wieder übernehmen, oder muss ich die von Hand wieder eingeben? Vielen Dank für die Verständnishilfe!
Grüße,
Jürgen