Hallo,
kurz vorweg, mein Programm ist auf Variante 2 (EÜR-Formular) eingestellt, womit ich soweit auch gut zurecht komme.
Wie muss ich folgendes Verbuchen (welche Kategorie): Ich kaufe einen Gegenstand für einen Kunden ein für z.B. 350€ inkl MwSt. Diesen Gegenstand verkaufe ich genau so an den Kunden weiter, dazu kommt lediglich noch eine Diensleistung. Somit nutze ich den Gegenstand ja nicht für mich selbst und kann ihn folglich nicht über "übrige voll abziehbare Ausgaben" absetzen.
Welcher Kategorie müssen solche Ausgaben zugeordnet werden?
Die MwSt. muss dabei berücksichtigt werden, denn diese habe ich ja bezahlt und muss sie auch wieder auf der Rechnung an den Kunden ausweisen.
MfG