Hallo zusammen,
hab zu einer anderen Frage vom Häschen diesen Link bekommen.
Vom Sinn her klar, nur die Umsetzung nicht.
Da ergeben sich für mich wieder Fragen.
- Wie wird im Kaufmann (standard) der Übergangsgewinn ermittelt? Oder muss ich das extra machen und irgendwie im Kaufmann eintragen?
- Wie im Link beschrieben, hab ich Gehaltszahlungen (nur die netto Zahlungen an die Angestellten) vom Dez. 2011 erst im Januar 2012 bezahlt. Diese Zahlungen tauchen ja auf dem Kontoauszug auf.
wie verfahre ich damit richtig? Auf 1740?
- Genauso die Lohnsteuer für Dez. 2011, ebenfalls im Jan. 2012 bezahlt. Wie buchen? Auf 1741?
- Und dann noch die Umsatzsteuervorauszahlung für Dez. 2011, wieder im Jan. 2012 bezahlt. Auf 1780 oder 1790?
- Dann gibts noch Rechnungen, die ich im Dez. 2011 dem Kunden gestellt habe und dieser, wie vereinbart, im Jan. 2012 bezahlt hat.
Also OP's vom Vorjahr. Auf 8400?
Oder muss das alles in die Liste für die Eröffnungswerte?
Oder alles gaaaaanz anders?????
Weiß momentan nicht weiter und hoffe auf Hilfe. (Häschen??)
Danke im Vorraus.